
因此本文主要研究的是事务所层面的审计师声誉...

收账款是上市公司的资产中极其核心的一个部分...

一个有效的内部控制系统对规范企业管理,控制...

国内外在企业并购对公司绩效影响上的看法不尽...

审计质量具有着客观性、可靠性、准确性、全面...

研究我国内部控制审计在发展历程中遭遇的一系...

财务报告与非财务报告内部控制与会计信息的真...

若是单单从管理结构上来看,那么行政事业单位...

通过上述研究发现,地区生产总值的提高,通常...

企业内部控制在社会快速发展的现在变得越来越...

由于上市公司的财务报表真实可信程度无法用肉...

就此本文从上市的中药企业中选择康美药业股份...

在企业内部控制逐渐发展的过程中不断丰富和完...

像大家所熟知的资产负债表、利润表、现金流量...

会计师事务所审计(亦指民间审计)是指,会计...

行政事业单位是我国公共管理的主要执行者,也...

有些企业由于自身的资金不足,如果想要发展壮...

最近几年,我国的小型企业在市场经济发展过程...

目前我国行政事业单位内部控制的建设已经得到...

往往一些公司在经营业绩不容乐观的情况下,会...

曾任美国注册会计师职业协会职业道德委员会主...

然而近些年随着审计环境变得复杂,业务种类逐...

本文的目的是分析和研究我国的服务业竞争力。...

在我国对服务业的重视程度无论是从指导思想、...

我国整体贸易状况为顺差,但是我国服务贸易却...

国内外学者为我们的研究提供了宝贵的理论依据...

我国正在进行着工业化向服务业的转变。我国高...

由于我国很多零售企业在全渠道零售商业模式变...

近年来将更多的研究放在新型零售业态的布局上...

针对我国社区型商业发展现状,应该增加社区型...
