就目前的形势来看,生态环境的治理刻不容缓,...
将通过运用SPSS构建的非参数检验模型结果进行分...
独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。...
第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的...
内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认...
目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资...
国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞...
本文将以TJ会计师事务所的审计质量控制制度为例...
领导干部是企业的主心骨,其思想和行为对本单...
本文将通过对舟山海中洲国际酒店采购环节内部...
从国内审计环境长远良好的发展角度和计算机审...
本文将从会计师事务所的基本特征出发,通过文...
鉴于此,加强对新三板关联方交易舞弊的研究,...
为了更好地发挥国家审计在政府腐败治理中的功...
内部控制在会计与审计中历来备受关注。如果说...
本文试图通过分析现有医保基金在筹集和使用方...
这次研究的意义就是可以有效地通过一系列的分...
在国外,电子商务审计已经十分普遍,甚至形成...
本文结合理论与实际,从整体到个体再延伸至整...
对于建筑业的营改增,社会各界产生了各种各样...
本文对我国上市公司治理信息披露进行了初步的...
本文希望探讨民营中小企业内部审计的现状及问...
本文希望通过这次对风险管理和内部控制的关系...
国家审计外包,使得政府审计机关可以充分利用...
本文将对企业债务重组进行深入的探究,并结合...
由于可以有效地监督企业完整的经营过程,内部...
面对上海家化各项经营指标下降的事实,通过对...
基于此,本文以10家在国内A股上市的商业银行的...
目前我国的商业银行内部控制是否真正能够控制...
本文将结合浙江省的实际情况,从2016年政府经济...