本文将以TJ会计师事务所的审计质量控制制度为例...
领导干部是企业的主心骨,其思想和行为对本单...
本文将通过对舟山海中洲国际酒店采购环节内部...
从国内审计环境长远良好的发展角度和计算机审...
本文将从会计师事务所的基本特征出发,通过文...
鉴于此,加强对新三板关联方交易舞弊的研究,...
为了更好地发挥国家审计在政府腐败治理中的功...
内部控制在会计与审计中历来备受关注。如果说...
本文试图通过分析现有医保基金在筹集和使用方...
这次研究的意义就是可以有效地通过一系列的分...
在国外,电子商务审计已经十分普遍,甚至形成...
本文结合理论与实际,从整体到个体再延伸至整...
对于建筑业的营改增,社会各界产生了各种各样...
本文对我国上市公司治理信息披露进行了初步的...
本文希望探讨民营中小企业内部审计的现状及问...
本文希望通过这次对风险管理和内部控制的关系...
国家审计外包,使得政府审计机关可以充分利用...
本文将对企业债务重组进行深入的探究,并结合...
由于可以有效地监督企业完整的经营过程,内部...
面对上海家化各项经营指标下降的事实,通过对...
基于此,本文以10家在国内A股上市的商业银行的...
目前我国的商业银行内部控制是否真正能够控制...
本文将结合浙江省的实际情况,从2016年政府经济...
对于我国来说,企业引入预算控制模式与发达国...
从会计师事务所自身来说,可以从会计师事务所...
利润操纵对市场参与者在财务信息上的信心是一...
研究内部审计外部化,并不意味着要削弱传统的...
经济责任审计对于我国经济的健康发展至关重要...
如何对抗震救灾物资的来源进行监管?如何明确...
当然,对于信息化程度很高以及管理水平很高的...