
内部审计就好比是企业的一个风险把关者,将舞...

为了更好地同世界经济发展接轨,我国的会计准...

作为审计手段的一种,计算机辅助审计也必有其...

本文基于平衡计分卡在万科公司中的运用,通过...

无论从理论还是实际上来说,会计师事务所之间...

一些会计师事务所在承接新业务时,因为对新客...

本文将通过瑞华会计师事务所合并的例子,以理...

目前我国对关联方交易的监管重点主要集中在关...

本文先通过对项目工程审计在工程造价中的理论...

通过运用现金流分析法对滨江集团的投资、筹资...

文章通过对企业并购相关理论的分析入手,进一...

通过对云数据的搜集与分析,挖掘与应用,审计...

近年来,我国经济不断下行,企业利润不断缩水...

洗钱作为一种披着合法外衣目的却是为了犯罪的...

综合来看,中国注册会计师行业在国内正在稳步...

本文的目的是量化分析此次市场化债转股的影响...

国外学者对于审计报告的研究起步较早,其主要...

新准则的正式颁布,为我国注册会计师审计的审...

本文采用归纳法和文献研究法先阐述了社会保险...

纵观内部控制学术研究的历程,我国当前在学术...

我国会计师事务所国际化的发展便成为了业界迫...

本文在经济新常态的大背景下点出发展内部审计...

从上述观点我们可以看到,国内外学者从理论与...

就目前的形势来看,生态环境的治理刻不容缓,...

将通过运用SPSS构建的非参数检验模型结果进行分...

独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。...

第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的...

内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认...

目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资...

国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞...
