内部审计就好比是企业的一个风险把关者,将舞...
为了更好地同世界经济发展接轨,我国的会计准...
作为审计手段的一种,计算机辅助审计也必有其...
本文基于平衡计分卡在万科公司中的运用,通过...
无论从理论还是实际上来说,会计师事务所之间...
一些会计师事务所在承接新业务时,因为对新客...
本文将通过瑞华会计师事务所合并的例子,以理...
目前我国对关联方交易的监管重点主要集中在关...
本文先通过对项目工程审计在工程造价中的理论...
通过运用现金流分析法对滨江集团的投资、筹资...
文章通过对企业并购相关理论的分析入手,进一...
通过对云数据的搜集与分析,挖掘与应用,审计...
近年来,我国经济不断下行,企业利润不断缩水...
洗钱作为一种披着合法外衣目的却是为了犯罪的...
综合来看,中国注册会计师行业在国内正在稳步...
本文的目的是量化分析此次市场化债转股的影响...
国外学者对于审计报告的研究起步较早,其主要...
新准则的正式颁布,为我国注册会计师审计的审...
本文采用归纳法和文献研究法先阐述了社会保险...
纵观内部控制学术研究的历程,我国当前在学术...
我国会计师事务所国际化的发展便成为了业界迫...
本文在经济新常态的大背景下点出发展内部审计...
从上述观点我们可以看到,国内外学者从理论与...
就目前的形势来看,生态环境的治理刻不容缓,...
将通过运用SPSS构建的非参数检验模型结果进行分...
独立性是影响审计委员会的有效性的重要因素。...
第二部分,对于国内外有关审计收费影响因素的...
内部控制审计作为一种信息披露制度,不可否认...
目前对于各国家审计发展历史的研究已有不少资...
国外对小会计师事务所的研究较早,侧重于将竞...